Chyby na výdajkách

Dôvod chýb je vždy nesprávne vyskladnenie konkrétnej zásoby (nesprávna jednotková cena).
Na výdajkách môžu byť dva typy chýb - z pohľadu, kde vznikajú a kde je hlásenie chyby:

1. chyba vzniknutá počas vytvárania výdajky

2. chyba vznikne po spätnej zmene iných - skorších dokladov



ČO / AKO OPRAVOVAŤ

Primárne má byť snaha opraviť samotný doklad.
Iba v prípade, že to nejde (napr. nechcete meniť doklady v staršom mesiaci, ktorý už máte uzavretý), opravu treba urobiť cez inventúru = zadať reálnu zásobu.
Pri inventúre treba pamätať na to, že sa zadáva ňou stav zásob (nie je to ani príjem ani výdaj) a teda vzniká inventarizačný rozdiel.


CHYBY HLÁSENÉ PRIAMO NA VÝDAJKE
-------------------------------------------------------------

  • podfarbené políčko na ružovo = nesprávna jednotková cena
  • červené záporné číslo v stĺpci 'Zmena skladu' = vydávate niečo, čo nemáte na sklade
  • červený text "Opraviť"
    = zobrazí sa vtedy, keď máte pre položku zásobu z viacerých príjmov a vydávané množstvo presahuje zásobu najskoršieho príjmu


  • CHYBY HLÁSENÉ V KONTROLE
    ---------------------------------------------------

  • 0 množstvo, nenula cena - "Na sklade je aktuálne 0 kg za cenu 0,xxxx € (pre jednotkovú cenu x,xxxx € za kg).

  • ... v ďalšom texte je odporúčanie urobiť inventúru a ak je v sklade okrem chybnej zásoby aj nejaká iná - reálna zásoba, je aj na to upozornenie.

    Dôvody vzniknutej chyby:
    - niektorá výdajka nie je previazaná na príjemku (konkrétnu skladovú zásobu) vôbec
    - výdajka "s chybou" - výdajka bola previazaná na príjemku, ale ste dodatočne upravovali skoršiu príjemku alebo skoršiu výdajku
    => tak sa posledný kúsok konkrétnej zásoby (príjemky) nevyskladnil v presnej sume nákupu (príjmu)

    Vždy pri spätnej úprave niečoho na dokladoch (príjemky, výdajky, inventúra), treba otvoriť všetky nasledujúce výdajky a pre menený tovar správne naviazať výdaj na príjemku (zásobu) - robí sa cez 'Detail'.

    Oprava:
    Prejdite na skladovú kartu a dajte si zobraziť ďalšie dva stĺpce:
    - z časti 'Doklad' stĺpec 'Posledná zmena' a z časti 'Detail' stĺpec 'Posledná zmena'
    V stĺpci 'Posledná zmena' si môžete vyfiltrovať:
    ----> "nie" = výdajky nepreviazané na žiadnu príjemku (zásobu)
    ----> "s chybou" = zrušené previazanie na zásobu

    Ak ide o doklad s účtovným dátumom v mesiaci, ktorý ešte môžete (chcete) upravovať -> otvorte ho a pre danú položku vyberte cez 'Detail' prepojenie na príjemku (zásobu). Výdajku uložte.
    Následne takto pootvárajte aj všetky neskoršie výdajky a potvrdte prepojenie vyskladnenia konkrétnej zásoby.












    ----------------------
    Zoznam všetkých návodov pre modul Školská Jedáleň